
索引号: | 4311000020/2025-01302 | 分类: | |
发文机关: | 市审计局 | 发文日期: | |
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根据市委统一部署,2024年3月12日至5月16日市委第五巡察组对市审计局党组进行了巡察。2024年6月27日,市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
我局党组坚持把落实巡察整改作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治检验,以最坚决的态度、最有力的措施、最严格的要求扎实做好巡察整改“后半篇文章”。一是迅即部署落实。市委第五巡察组向我局党组反馈巡察意见后,我局党组高度重视,第一时间成立市委第六轮巡察整改工作领导小组,局党组书记任组长,其他班子成员任副组长,各科室负责人为小组成员,形成一级抓一级、层层抓落实的整改机制,从严从实抓好巡察整改。二是加强动态管理。针对巡察反馈意见指出的问题和提出的建议,我局党组多次召开会议,深入学习研究巡察反馈意见,集中审议制定巡察整改工作方案,专题调度巡察整改落实进展情况,推动真改实改,坚决杜绝敷衍整改、虚假整改、纸面整改。三是注重标本兼治。我局党组坚持“当下改”与“长久立”相结合,把制度建设作为巡察整改工作的重中之重,通过从政治上查找根源,从制度上分析原因,从机制上堵漏洞、补短板、强弱项,对照上级新规定、新要求,结合审计工作实际制定或修订了《中共永州市审计局党组会议“第一议题”学习制度(试行)》等7项机关党建、内部管理和业务管理制度,强化以巡促改、以巡促建、以巡促治。
局党组书记杨复权坚决扛牢巡察整改第一责任人责任,把巡察整改工作作为一项重大政治任务,坚持以身作则、以上率下,带头谋划部署、带头分析研究、带头抓好落实,主动领办13项重点难点问题,并多次主持召开局党组会议、工作推进会、专题调度会,及时协调解决巡察整改工作中的出现的新情况、新问题,督促推进各项整改任务,确保巡察整改走深走实、落地见效。
截至2025年2月28日,巡察反馈的39个具体问题,已完成整改35个,阶段性完成整改4个;巡察交办的立行立改1件,已办结1件。
二、集中整改期内整改进展情况
(一)反馈问题:学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神不够到位。
问题1:落实党组会议“第一议题”制度有差距。
整改情况:一是提高思想认识。局党组理论学习中心组于2024年10月28日集中学习了《中共湖南省委宣传部 中共湖南省委组织部 中共湖南省直属机关工作委员会关于深化落实“第一议题”制度的通知》,进一步加强了对“第一议题”制度重要性的认识。二是健全学习机制。局党组于2024年11月25日研究制定了《中共永州市审计局党组会议“第一议题”学习制度(试行)》,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务、头等大事和长期要求抓紧抓实,切实增强理论武装的政治自觉。三是强化制度执行。2024年以来召开的局党组会议,均有力有效落实“第一议题”制度,化“单纯学习”为“学用结合”,以“关键少数”示范带动“绝大多数”,形成以上率下、整体联动的良好氛围。
问题2:贯彻落实习近平总书记关于“推进审计全覆盖,做到应审尽审”的重要指示精神有差距。
整改情况:一是科学编制计划。于2024年11月启动2025年度审计项目计划意见征求工作,向有关市直单位和县市区审计机关发送意见征求函,并通过网络征求广大网民意见建议。计划于2025年2月做好意见建议的梳理,并结合《政府工作报告》、上级审计机关和市领导交办任务等,起草编制审计项目计划草案,经局党组研究后,报市委审计委员会同意后实施。二是创新组织方式。采取部门预算执行+经济责任、行业审计+经济责任审计等方式,实现“一审多项”。三是突出人技结合。强化“以审代训”,累计安排综合科室人员6人次参与审计,抽调部分市直单位内部审计人员4人次配合参与审计,采取购买社会服务方式开展3个专项审计调查项目,弥补审计力量不足的问题。同时,采取数据比对、疑点核查等大数据审计方法,实现对一级预算单位的审计全覆盖。
问题3:贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示精神有差距。
整改情况:一是细化审计整改台账。将审计查出问题整改台账细分为问题清单和整改清单,审计组根据被审计单位报送的整改结果报告和整改清单,核实问题整改的真实性和完整性,报审计执行科统一汇总。2024年,相关业务科室已按时间节点将集中整改到期后的审计项目整改台账报送至审计执行科统筹调度整改;截至2024年12月,已整改问题180个,整改问题金额14.59亿元,推动出台、修订制度37项。二是压实跟踪检查责任。优化2024年度考核方案,将审计查出问题整改情况作为其中一项考核指标,进一步压实审计组跟踪检查责任。三是落实执行机构专项督查制度。一方面,切实强化现场监督检查,审计执行科联合审计组深入市住建局等被审计单位进行现场监督检查;另一方面,完善后续督促整改措施,对分阶段整改、持续整改的问题,由审计执行科按季度定期调度,确保问题及时销号;同时,适时集中开展专项检查,2024年9月至10月,审计执行科深入相关市直单位和县市区,对上级审计机关审计查出问题以及市本级以前年度审计查出未整改到位的问题整改情况进行“回头看”,有力推动问题见底、清零。截至2024年12月,2022年度市本级财政预算执行审计查出剩余未完成整改的13个问题已整改5个,其余8个问题正按时序进度推进整改。
(二)反馈问题:落实党中央决策部署和省委、市委工作要求不够到位。
问题4:审计促进政策落实的作用发挥不够充分。
整改情况:一是举一反三强监督。加大对民生领域的审计力度,2024年先后组织实施6个民生专项审计项目。同时,把民生审计全面融入预算执行审计、经济责任审计、行业审计、投资审计等各类型审计项目中,时刻关注民生资金安全绩效和民生事项落实情况,有力促进惠民政策落实。二是强化研究提质效。制定《永州市审计局关于深化研究型审计促进审计质效提升的实施方案》,进一步强化审计质量管理,做实做细研究型审计,提升审计人员能力素质,推动审计工作提质增效。三是严格审核保质量。加强对审计实施方案的把关。2024年以来,各审计组向法规审理科报送审计实施方案,由法规审理科加强审核把关,评估审前调查是否充分、审计目标是否明确、审计重点是否突出等,确保审计实施方案质量。
问题5:审计服务市委、市政府工作大局不够有力。
整改情况:将审计要情(或综合报告)撰写及获批示情况纳入年度综合考核范围,切实传导压力,推动审计成果“量质齐升”。2024我局撰写的审计要情数量较上年略有增加,且均获市领导批示。
问题6:落实上级决策部署有差距。
整改情况:一是强化审计信息化建设,推动“金审三期”工程部署应用,建设现代化的数据分析室,为大数据审计团队工作提供坚实基础。二是强化大数据审计技术运用,在预算执行等审计中,通过大数据审计技术,助力风险揭示和政策落实。三是加强大数据审计人才队伍建设,通过调入、遴选等方式招录2名计算机专业人员,积极锻造一支既精通审计业务又精通数据的高素质人才队伍。
(三)反馈问题:履行职能职责有短板。
问题7:审计效率不够高。
整改情况:一是细化审前调查,在充分了解被审计单位基本情况的基础上,有的放矢编制审计工作方案,根据审计目标、内容、范围和重点等,细化明确现场审计、征求意见等环节的时间节点。二是优化审计现场管控,制发《市审计局审计项目调整申请表》,严格控制现场审计时间。2024年我局自主实施的审计项目基本实现现场审计结束即出具审计报告征求意见稿,收到反馈意见后5个工作日完成审计报告征求意见稿修改并提交审理。三是强化项目进度管理,2024年开展2次审计项目调度,并将审计计划执行情况纳入年度综合考核内容进行量化考核,促进提升审计效率。除报请市委审计委员会同意调整的审计项目外,其余审计项目均在年内完成。
问题8:审计质量控制不够严。
整改情况:一是积极落实审计质量分级控制。审计组组长加强对审计工作底稿、审计证据、审计实施方案执行情况的审核,出具审计组审核意见书;牵头或归口业务科室对审计项目进行复核,编制审计业务部门复核意见书;法规审理人员加强跟踪审理,限时完成审理,并出具审理意见书。截至2024年12月,已出具审理意见书18份。组织召开5次审计业务会议,审定18个审计项目。二是认真开展质量检查。2024年7月3日至5日,我局结合年度优秀审计项目评选,对各业务科室2023年度实施的审计项目开展了质量检查,进一步强化审计质量控制、规范审计执法行为。三是建立质量管控长效机制。制定《永州市审计局审计业务全流程质量控制规定(试行)》《永州市审计机关审计业务质量检查办法》《永州市审计机关优秀审计项目评选办法》,加强和优化审计项目全流程审计质量控制工作,通过定期开展质量检查和优秀审计项目评比,持续提升审计质量。四是发挥考核激励作用。对获得省优、市优的审计项目给予相应加分,进一步审计人员提升争先创优意识。
问题9:发挥审计反腐败“利剑”作用不够突出。
整改情况:一是健全工作机制。修订完善《永州市审计局移送审计发现问题线索工作办法》,将移送线索按照“进一步了解关注类”“了解关注类”“参考类”三类进行分类处置,提高移送效率。二是强化督评考学。开展2024年度审计质量检查、优秀审计项目评选,选派干部职工参加省审计厅组织的行业审计、金融审计、法规审理、企业审计等业务培训,并将案件移送列入年度绩效考核重要内容,进一步提升审计深度、精度和力度。三是注重贯通协同。深入推进审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、财会监督等监督力量的协作配合,强化各类监督高效贯通协同,切实提升审计工作质效。
问题10:审计项目创优成效不够明显。
整改情况:一是科学谋划优秀审计项目。年度内,对审计组发现的重大审计疑点及时介入,从取证、核查方向、审计移送文书规范等方面进行针对性地指导,全力推进审计项目创优工作。同时,组织开展2024年全市审计机关优秀审计项目评选,对评选出的优秀审计项目选送至省审计厅参评,其中我局审计项目获得二等奖1个、三等奖3个;县区审计机关审计项目获得一、二、三等奖各1个。二是优化年终绩效考核方案。对获得省优、市优的审计项目给予相应加分,进一步提升审计人员争先创优意识。
问题11:审计报告质量不够高。
整改情况:一是工作机制更加健全。制定《永州市审计局审计业务全流程质量控制规定(试行)》,加强和优化审计项目全流程审计质量控制工作,落实审计质量分级控制,着力提升审计工作质量、效率和水平。二是问题揭示更加深刻。着力提升审计干部透过现象看本质,从倾向性、苗头性以及错综复杂的经济现象中发现政治端倪的能力,通过揭示经济问题、经济责任,反映政治问题、政治责任。三是审计建议更加科学。根据发现的问题,结合被审计单位实际,科学提出具有针对性、可操作性、实效性的审计建议,助力被审计单位“治已病、防未病”,推动高质量发展。2024年,共向被审计单位提出审计建议52条,均被采纳。
问题12:推进研究型审计不够有力。
整改情况:深刻认识研究型审计是推动新时代审计事业高质量发展的必由之路,制定《永州市审计局关于深化研究型审计促进审计质效提升的实施方案》,结合当前审计工作实际,组建经济责任与自然资源资产离任(任中)审计、预算执行与财政收支审计、政府投资审计等3个审计课题组,通过研审结合,编制各审计领域的工作指引,形成可复制可借鉴的实用型研究成果。
问题13:市经济责任审计联席会议办公室职能作用发挥不充分。
整改情况:2025年1月15日,我局组织召开市经济责任审计工作联席会议第三次全体会议,传达学习习近平总书记关于审计工作重要讲话精神以及二十届中央审计委员会第二次会议精神,通报市管领导干部经济责任审计工作情况和成果运用情况,并就2025年经济责任审计项目计划征求联席会议成员单位意见建议,进一步构建规范有序、高效运行的协同机制。
(四)反馈问题:违规发放津补贴的问题仍然存在。
问题14:违规发放津补贴的问题仍然存在。
整改情况:巡察期间已主动立行立改,已将违规发放的津补贴清退到位。2024年以来,我局严把审批审核关口,规范各类支出,未再发生违规发放津补贴的现象。
(五)反馈问题:落实全面从严治党要求有差距。
问题15:对干部职工的管理监督不够严格。
整改情况:一是细化考勤考核。制定《2024年度永州市审计局综合考核方案》,增加了对审计组的考勤考核,对2024年每月的考勤情况进行了统计汇总,全局在局及外出人员考勤情况明显改善。二是做实考勤管理。班子成员带头履行签到制度,全局干部职工请休假均严格履行了相关审批程序,未发生请休假单未履行审批手续的情况,工作作风进一步严实。
问题16:执行廉政规定不严格。
整改情况:一是强化学习教育。于2024年7月31日组织全体干部职工学习《关于党和国家工作人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》,引导干部职工更好把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是开展提醒教育。由分管党风廉政工作的局领导对有关同志进行了谈话提醒,有关同志已按要求说明情况或补充报告。2024年我局操办婚丧喜庆事宜的人员,均按规定进行了事前或事后报告。
问题17:驻外审计组监督管理不够到位。
整改情况:先后组织到4个审计组审计项目现场开展纪律抽查检查,未发现违规违纪现象。2024年以来,审计组结束现场审计后,均将审计现场签到表报人事科备案。
问题18:公务用车管理不规范。
整改情况:修订完善《永州市审计局公务用车管理制度》,并强化制度执行。2024年以来,公务用车均按要求审批后通过公车平台申请使用,租用社会车辆均按要求填报公务活动租赁社会车辆报备表和结算单,无违规用车现象。
问题19:派驻纪检监察组日常监督质量不够高。
整改情况:一是明确监督重点。派驻纪检组印发年度监督重点工作清单,从5个方面提出15条具体任务,督促我局结合实际制定2024年全面从严治党工作要点和每月活动安排。二是密切沟通对接。加强与审计会商沟通、通报情况、督查督办,召开全面从严治党形势分析会1次、专题研究全面从严治党工作2次、上廉政党课1次,参加或列席重要会议11次,提出意见建议3条。三是强化风险排查。按照“四单三等级”(权力清单、风险清单、防控清单、责任清单;高风险、中风险、低风险)全面开展了廉洁风险排查,排查出高风险3个、中风险15个,对高、中风险的,明确由分管领导为责任领导,并明确防控措施和责任人,纪检组对高、中风险点防控情况进行了不定期督查,督促建立健全制度规定7项。四是做实现场监督。持续开展审计项目现场监督检查,组织到审计项目现场进行监督,向被审计单位进行廉政回访。五是开展督促检查。建立驻在单位科室重要工作事项月报告制度,加强对重要业务工作监督,开展全面从严治党专项检查1次,下发整改反馈函1份,对整改情况进行回头看1次。
(六)反馈问题:落实意识形态工作责任制有差距。
问题20:理论学习不够深入。
整改情况:一是增强制度执行力。2024年以来,局党组理论学习中心组均按要求严格开展,相关学习内容、程序无遗漏。二是提升学习计划性。2024年5月,我局印发了《中共永州市审计局党组2024年度落实全面从严治党主体责任暨党建工作要点》,对各支部2024年每月的学习进行了安排。2024年,各支部每月学习内容安排较合理,未再出现一次性安排较多学习内容的情况。三是提高学习覆盖面。2024年7月31日,组织全体干部职工学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,引导全局干部职工统一思想、统一意志、统一行动,切实做到“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”。
问题21:局党组对意识形态工作重视不够。
整改情况:一是开展专项督导。2024年12月2日,我局印发了关于《开展意识形态领域风险隐患排查的通知》,对照工作实际仔细摸排风险隐患线索,收集风险隐患信息,提请局党组进行了研判分析并逐一化解。二是严格对标对表。2024年班子工作总结和市管干部述职报告,2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会党组班子和党组班子成员的对照检查材料均已将落实意识形态工作责任制内容纳入其中。三是做好分析研判。局党组分别于2024年10月、12月开展了2次意识形态风险分析研判,撰写了分析研判报告,在党组会议上进行了汇报,建立了工作台账。
问题22:局党组对保密安全不够重视。
整改情况:一是强化理论武装。局党组理论学习中心组于2024年8月集中学习了习近平总书记关于保密工作的重要论述、《保密法》等保密法规知识,认真落实党管保密政治原则,进一步提升保密管理科学化、规范化水平。二是做好保密宣教。2024年初组织开展了1次全员保密工作培训,并通过微信工作群不定期推送保密知识和保密提醒,持续强化干部职工保密意识。三是完善技防措施。2024年8月,组织对全局办公电脑进行了一次全面检查;2024年12月,对全局互联网电脑保密检查系统进行了升级,筑牢保密科技防线。此问题已经市保密局认定整改到位。
问题23:网络舆情管控不够到位。
整改情况:一是建立管控机制。制定《永州市审计局网络舆情管理制度》,规范网络舆情监测、报送、研判和处置等各环节管理工作。二是充实人员力量。根据市委网信办要求,遴选了3名党员担任网评员,建强网宣队伍。
问题24:意识形态制度执行力度不够大。
整改情况:一是严格执行信息发布“三审制”,在局门户网站发布原创稿件时完整注明初审、复审、终审情况。二是严格落实报备报批制度,2024年以来暂未邀请市外专家授课,今后邀请将事前向市委宣传部报备报批。
(七)反馈问题:选人用人不够规范,制度程序执行不够严格。
问题25:党管干部原则坚持不够到位。
整改情况:一是强化理论学习。2024年10月10日局党组召开会议,组织学习了《中国共产党党组工作条例》《党政领导干部选拔任用工作条例》,树牢党管干部原则,进一步强化党组织的领导和把关作用。二是严格贯彻执行。落实党管干部原则,2024年晋升公务员职级时,表决严格限定在党组成员范围内,非党组成员未进行表决。
问题26:执行干部任职试用期制度不严格。
整改情况:一是加强制度学习。局党组于2024年10月10日组织学习了《党政领导干部任职试用期暂行规定》,进一步规范规范干部职务任期和任期管理工作。二是提高落实质效。2024年试用期满正式任职的同志,均按程序进行,按时印发了任职文件,并办理了相关手续。
问题27:局党组对考察对象廉政情况把关不够严格。
整改情况:2024年我局晋升公务员职级,聘用专业技术岗位人员,晋升工勤技能人员岗位等级,均出具了廉政意见,党组书记和派驻纪检监察组组长均落实了“双签字”工作要求。
问题28:干部任免程序不规范。
整改情况:2024年我局晋升公务员职级,聘用专业技术岗位人员,均按程序进行了公示、任前谈话、印发了任职通知,时间节点均按规定进行。
问题29:干部队伍建设有待加强。
整改情况:一是适度轮岗交流。根据人岗适配原则,结合我局工作实际,将能轮岗交流的科室负责人进行了轮岗交流。二是适时补齐空缺。针对部分科室科长职务空缺的问题,已安排相关人员主持科室工作,待条件成熟后按程序予以任命。三是优化队伍结构。2024年,我局通过选调、遴选等方式,招录法律专业人员1人、计算机专业人员2人,干部专业结构分布日趋合理。
(八)反馈问题:干部人事基础工作薄弱。
问题30:干部人事基础工作薄弱。
整改情况:一是完善考察材料。我局2023年12月晋升公务员职级时,考察材料中已将“凡提四必”内容列入其中;2024年我局晋升公务员职级时,考察材料均包含了“凡提四必”内容。二是迅速核查认定。完成2021年后招录公务员的人事档案专审,并对有关同志预备党员的时间进行了认定。三是组织查漏补缺。对全局干部的档案进行了核查,对缺失的材料进行了查漏补缺。
(九)反馈问题:党建工作不够扎实。
问题31:党员参加党支部活动的覆盖率不高。
整改情况:将党员参加组织活动的情况纳入党员积分制考核和年度综合考核,除参加会议、上级工作安排等特殊原因外,局机关各支部党员均积极参与所在党支部的组织生活。
问题32:民主评议党员不够规范。
整改情况:一是认真组织学习。2024年11月组织全体党员学习《中国共产党支部工作条例(试行)》,提升支部工作科学化制度化规范化水平。二是规范开展评议。在即将进行的2024年度民主评议党员中,严格落实预备党员在民主评议中的等次评定标准和要求,确保评议工作规范有序。
问题33:发展党员不严肃不认真。
整改情况:一是加强规则制度学习。2024年11月组织各支部党员学习《中国共产党发展党员工作细则》,进一步增强党员发展工作的严肃性。二是扎实开展审议复议。针对巡察反馈的发展党员不严肃的问题,局党总支、机关一支部、二支部已按照党章和有关要求对相关问题进行了审议和复议,并报主管部门审批通过。
(十)反馈问题:执行财经纪律不严格,财务基础工作不扎实。
问题34:政府采购不规范。
整改情况:迅速补齐2023年度服务外包考核资料,并严格执行《永州市审计局政府采购内部控制制度》,强化合同履约,在支付2024年度服务尾款前组织对外包技术人员进行了考核,切实保障服务外包绩效。服务合同到期后,经局党组研究同意,续签合同后通过电子卖场履行了采购手续。
问题35:工会经费管理不规范。
整改情况:一是纠正列支渠道。按照市财政局对口科室建议,因2024年预算已下达,当年的退休干部党建活动经费和福利费在工会列支;2025年已将退休干部相关费用调整至行政经费中列支。二是强化报账审核。加强对工会经费支用手续、附件资料的审核,确保工会经费管理规范有序。2024年7个节日慰问均以“湘工惠”电子消费券的形式发放,直接发至工会会员个人账户。
问题36:违规大额现金支付。
整改情况:于2024年3月开通工会账户网上银行,经费开支经履行审核程序后,通过网上银行支付到有关个人,未再出现大额现金支付和集中支付到个人的现象。
问题37:财务报账手续不全。
整改情况:一是认真组织学习。组织办公室人员学习《永州市审计局机关财务管理制度》,巡察指出问题后采购的货物均有送货清单,采购合同和验收单均已盖章并签字。二是补齐相关手续。已补签相关劳务合同;2024年11月,开展相关活动时,严格按要求签订了劳务合同,并及时按合约规定支付了劳务费用。
问题38:执行会计法规定不严格。
整改情况:已调整财务人员岗位分工,由会计负责会计档案的保管工作,确保出纳和会计职务相互分离,财务工作规范有序。
(十一)反馈问题:上轮巡察整改不够彻底。
问题39:上轮巡察整改不够彻底。
整改情况:一是严把审批审核关口。巡察指出问题后,我局全面清退违规发放的津补贴,并严格规范各类支出,未再发生违规发放津补贴的问题。二是细化审前调查,在充分了解被审计单位基本情况的基础上,有的放矢编制审计工作方案,根据审计目标、内容、范围和重点等,细化明确现场审计、征求意见等环节的时间节点,确保审计质效。三是强化项目进度管理,2024年开展2次审计项目调度,并将审计项目计划执行情况纳入年度综合考核内容进行量化考核,促进提升审计效率。除报请市委审计委员会同意调整的审计项目外,其余审计项目均在年内完成。
三、下一步整改工作安排
我局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述,把抓好巡察整改工作与贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神结合起来,与贯彻落实习近平总书记关于湖南工作、关于审计工作的重要讲话和指示批示精神贯通起来,坚持系统推进、标本兼治,持续巩固提升巡察整改成效,推动永州审计工作高质量发展。
一是提高政治站位,持续加强政治机关建设。把坚持和加强党对审计工作的全面领导作为政治统领,深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代新征程审计工作“构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”总要求和“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的具体要求,依法全面履行审计监督职责,扎实做好常态化“经济体检”,切实把党的领导落实到审计工作全过程各环节各方面,不断增强审计的政治属性和政治功能。
二是勇于自我革命,纵深推进全面从严治审。坚决扛牢管党治党治审政治责任,始终以高于监督别人的标准、严于监督别人的要求,全面从严管理干部队伍,把严的要求贯穿审计全过程,纵深推进全面从严治党治审,持续擦亮国家审计“金字招牌”。强化审计人员专业训练和审计实践锻炼,着力提升“能查、能说、能写”本领,发扬斗争精神,增强斗争本领,全力打造经济监督的“特种部队”。
三是聚焦主责主业,着力提升审计监督实效。坚持立足经济监督定位,围绕高质量发展这个首要任务,更加自觉从政治大局和战略全局的高度谋划和推进审计工作,以高质量审计监督服务保障全市经济社会高质量发展。紧扣审计机关政治属性,强化财政审计、经济责任审计、政府投资审计、民生审计等各类型审计,坚持用政治眼光观察和分析经济社会问题,在经济监督中体现政治导向、政治要求、政治责任,更好发挥审计在推进党的自我革命中的重要作用。
四是突出常治长效,持续巩固巡察整改成果。把巩固拓展巡察整改成果作为推动审计工作的长效“催化剂”,将整改成效体现在审计各领域、各方面和各环节,努力做到巡察整改成果运用最大化、长效化。对已经完成的整改工作,定期组织开展“回头看”,强化跟踪问效,坚决防止问题反弹;对集中整改期间制定修订的制度规定,持续发力、久久为功抓好执行落实;对需持续推进的整改事项,紧盯不放、一抓到底,确保不折不扣整改到位,切实把巡察整改成果转化为推动审计工作高质量发展的能力和水平。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0746-8322685;电子邮箱:yzssjj@sina.cn。
中共永州市审计局党组
2025年2月28日